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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 111125
Data de emissão 11/01/2019
Valor 4.407,81
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***773503**
Dados do Credor
Nome do Credor GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME
CPF/CNPJ ***110700001**
Endereço R ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINSTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa COMISSÕES E CORRETAGENS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/03/2019 9 4.407,81 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/03/2019 4.407,81